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公账上面收的钱,有大部分没有开票,全部放到了应收账款贷方了,最后导致应收账款负500多万这怎么办?

2023-01-17 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-17 21:28

同学您好,报表重分类到预付账款即可

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快账用户1279 追问 2023-01-17 21:29

老师,年底有这么多预收正常吗?

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齐红老师 解答 2023-01-17 21:30

你好,可以的, 没问题 没有限制性统一规定的

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快账用户1279 追问 2023-01-17 21:33

我们是家4s店,用公账收款,没有明细,有大部分没有开票,做账是把有出去的做了,剩下没有明细的钱分录是借银行存款,贷应收账款,导致一年下来,应收账款负500多万?

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快账用户1279 追问 2023-01-17 21:35

我是照着前面会计这样子做的,老会计告诉我只要银行余额对上了就没有大问题,我能力不够,也不知道怎么调,但是能感觉到帐肯定有问题,求指教!

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齐红老师 解答 2023-01-17 22:01

同学您好,还是要开票确认收入的,这样查出来影响纳税信用等级,补申报交税,加收滞纳金,罚款

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快账用户1279 追问 2023-01-18 07:16

有点复杂,老板有几个4s店,然后有些是其他店开的零票,然后转车款了,又是从私账转到那里去的!

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齐红老师 解答 2023-01-18 12:01

定期清理注销这些账户,注意保密

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同学您好,报表重分类到预付账款即可
2023-01-17
你好同学,你之前没有确定收入吗?有没有 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税?
2022-04-14
你好; 没有收到发票的; 也做成本或者费用去 ;到时候汇算调整处理的  ;   应收账款   你是 坏账了吗? 后期会收到钱吗   
2022-07-01
你好 前面不是我解答的 第一个如果是总部提供货源 且发票金额和暂估没有差异 实务中可以这样做 发票原件如果放前面 后面凭证放复印件 或这个后面原件 前面附印件 记得标注下原件位置
2023-07-01
你好,应收账款,贷方比借方多所以是负数,
2023-04-10
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