同学您好,如是同一个单位就做A的固定资产就可以了

老师好,我们用的是预算一体化平台,我单位是主管部门,预算资金下达到我们单位,在对二级机构进行建设时的工程款由我们单位支付,但是固定资产需要移交二级单位,这种情况财务凭证应该如何处理?
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
会计分录13.结算本月份应付职工工资24000元,其中,制造A产品工人工资14000元,制造B产品工人工资6000元,车间管理人员工资1600元,厂部管理人员工资2400元。14.以现金24000元发放职工工资。15.按照规定的固定资产折旧率,计提本月固定资产折旧3188元,其中,车间固定资产折旧1980元,行政管理部门固定资产折旧1208元。16.本月使用水电,生产车间用水200M3,单价5元/M3计1000元,行政管理部门用水60M3,共300元,车间用电12000度,单价0.55元/度,计6600元,行政管理用电1000度,计550元。17.结算车间管理费用14630元,分配给A、B两种产品,按ab两种品生产工人的工资比进行分配。18.A、B两种产品属本月一次投入,本月全部完工,月末两种产品完工入库,A产品1000台,B产品800台。19.企业厂长助理王伟出差借用资金1,500元,经财务主管签字认可,财务部门支付现金给王伟。20.10天后,王伟到财务部门报账,实际发生2100元,财务部门支付现金给王伟600元。21.根据与华兴公司签订的合同,预收华兴公司订货款10000元。
给B部门建的固定资产,发票开的是A部门,钱也是从A部门支出的,但其实AB是同一个单位,这种情况该如何进行账务处理
进销存系统期初没有成本金额,同一家公司,从A部门调一件货到B门店,A部门出库的成本为0,B门店入库的成本为100,这种情况我应该按100入A部门的成本,还是按系统上的0入A部门的成本呢?应如何进行账务处理呢?如果按100入A部门的成本,需要调整吗?
老师,你好,我想问一个问题,就是比如在9月份支付了5万元的投资款,但是是分好几次打出去的,现在我想调一下账,就是拿几笔支出,在10月去入账可以嘛
我们客户订单是20000,但是我们给客户装柜啦,我们承担装柜费200,我们实际收人家19800,我们开票是按19800确认的收入,这个业务这样子处理对吗,可以参考哪个文件解决这个问题
老师,公司公户是中国银行,给员工发工资可以给打别的行吗?员工没有中国银行的卡
老师你好,我们公司一共两个股东,分别为10%和90%,现在10%的股东把10%的股权全部转让给另外一个股东,需要缴纳什么税费?注册资本是600万。
郭老师,这样申报收入跟二手车市场开具发票金额不一致的,系统会有提示吗?
老师,我们公司公积金缴纳到2024.11月,有个员工社保还要正常缴纳,公积金不缴纳了,然后我现在线上没办法做封存,时间间隔太久了,要去线下处理,柜台老师问原因我该怎么说比较合理呢,
请问老师,我们公司墙面维修费51000元,地面硬化费41600元,可以在3个月内摊销完吗?税法有规定期限吗?
老师,以个人名义办理的执照,没有执照名称,只有个人的名字,这个可以税务登记吗,税率是跟个体工商户的税款一样吗
把公司的车卖给个人了,10月份收到车款钱,11月份开具发票,10月收到这笔款如何入账
账套里的主营业务成本和库存商品,冲回怎么操作
A和B各有一套账的情况该怎么做呢
A做借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款,b固定资产处理