你好,对的,是的,需要给对方。
我们开的发票对方已经抵扣了,我们这边已经做了销项负数了,请问要把发票联和抵扣联给对方吗?
我们抵扣了进项 因为疫情 又退款了 我们开了红字信息表给对方 对方开的负数发票还要给我们一份吗?
老师,进项发票对方已抵扣,但因为退货,我们开了销项负数,那我们开的这张销项负数发票用给对方吗
老师,您好,我们作为销方开了发票50000,对方现在要退一部分款20000,但整张50000元发票已经抵扣了,所以开了红字信息表给我们,我们再开负数发票,这份负数发票还需要把抵扣联给对方吗?
老师,我们有张进项专用发票已经做了凭证,但没抵扣,因质量问题已退货退款,对方也开了负数发票,我应该怎么做分录,跟原来一样的负数吗
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
哦,因为对方抵扣了,对吗?郭老师。要是不抵扣就不用给了呗?给二联和三联吗?
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。