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我方筹建期,8月建账以来,所有费用都是开办费,固定资产只是计提折旧了,现在一直在累计折旧这个科目里,没有做分录在管理费用,这样可以吗?
我现在寺院帮忙,之前固定资产都没入账,现在经过清理准备把资产帐建起来,我是这样批的分录,您看正确吗? 1、借:无形资产—土地 贷:资本公积 摊销分录: 借:管理费用 贷:累积摊销 2、借:固定资产—房产 贷:固定基金 提折旧分录: 借:管理费用—折旧 贷:累计折旧 您看这样对吗?
这个计提专用设备折旧分录是啥样子的?为什么可以放在管理费用里,和无形资产成本里?
老师,请问下21年买的工程项目里用的设备,当时入固定资产了,也在计提折旧,现在项目甲方审计的让把这个设备放在项目成本里,分录应怎么调?
老师你好,关于研发费用固定资产折旧,我们本来是有3个仪器专门用于研发,所以每次计提折旧都是把这3个折旧入在研发费用--固定资产折旧里,现在审计要我提供工时分配表,我怎么做,现在做的还能把研发用的其它不是研发设备往里分配吗(当时做帐没有放进去)
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗
同学您好!折旧分录: 计提折旧时, 借:研发支出——费用化支出 贷:累计折旧 期末结转时: 借:管理费用 贷:研发支出——费用化支出 研究阶段发生支出需要费用化。 研发成功,达到预定用途形成无形资产的,应按资本化支出的余额,借记"无形资产"科目,贷记本科目资本化支出。
这个是无形资产 应该是累积摊销吧
同学您好!计提的是专用设备折旧,正在研发的无形资产。无形资产用累计摊销科目,但题目研究阶段是针对专用设备计提折旧,可以理解成固定资产