你好!按规定时需要收回所有联次才可以,但是实际工作中有一联就作废验旧的

老师早上好,我不小心在做账的增值税普通发票原件上盖了作废章,第二联没盖,也已经给对方了。我现在可不可以拿第一联做账了。就是这种的。
老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
开的普票,只有第一联,第二联收不回了,可以拿第一联验旧就行吗
老师好,今年员工的报销费用能放在明年报吗
老师你好,比如10月份几乎没有业务,只有几笔费用,10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份吗
老师,有家公司要做税务注销,账上其他应付款法人还挂有20万左右,需要怎么处理一下吗?
老师要冲红一张进项发票,税额34331 32元,已抵扣要做进项税额转出,我公司要增加哪些费用啊
老师好,小规模收入怎么做账
老师,个体户的钱提出来用,这个怎么备注。不是发工资也不是货款
坏账准备,税前扣除限额怎么计算的?我看审计有一个税前扣月初限额
公司要跨省设立子公司,还没有场地办理营业执照,可以先用了母公司签定场地租赁合同,对公转租金吗
全年一次性奖金单位代扣时,比如50000元的,需要预缴好多个税?
您好!老师麻烦问一下我们公司是做销售的材料进项发票190万元,销售20万元,我们2026年每个月规划收入多少是合适