您好,认证不需要收回已开具发票

老师,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办???不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?
老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
老师你好发票寄给客户丢了,对方没收到本来我们记账联复印加盖发票专用章就可以给他们做账,他们要求我们重新开票给他们,我可以红冲丢失的发票然后在开个正数发票?
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
公司电梯三方通话属于管理费用还是在建工程?
老师你好,我们是一家新开的公司,一家销售产品一般纳税人,印花税申报时,科目是营业帐簿,这个和制造业有点不同,是一样申报吗
老师2025年12月公司开农产品稻谷收购发票925万,12月只付了600万,剩余300万,26.01月付款,那么12月份只做600万的账可以吗?
老师你好,我们是一般纳税人,这月处置了3辆车共计18000元,但是这3辆车之前没有入账,我怎么做账务处理呢?
1.小规模纳税人2025.11月直接给离职人员发5000,但12月申报个税时没申报,是要放到2026年1月的工资表申报吗?他11月离职了[捂脸] 2.而且2025年12月已经升级为企业一般纳税人了有影响吗?
12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,结转是系统自己做出来的,金额都是一致的,损益类科目余额都是平的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
资产负债表的其他应付账款出现负数 申报数据的时候怎么调整
请问老师,每个月都会计提当月的工资,然后下个月发放,所以应付职工薪酬科目下工资的借方和贷方金额就不一致,相差本月计提的工资,所得税汇算清缴时工资薪金支出的账载金额看应付职工薪酬科目下工资的贷方还是借方?实际发生额看贷方还是借方,两者可以不一致吗?
12月社保已经申报了,因为一些原因没有扣钱,是在一月份扣的钱,请问这个怎么做账
老师,请问一下:老板25年工资26年才发,请问个税系统要怎么申报呀(朴老师)
实际工作中是不是有的公司是收回已开具的二三联?然后寄给客户新的二三联
您好,没有,因为认证企业需要认证资料
那这张发票认证了实际需要进项转出,那么为什么不是要新的红字发票
您好,红字发票是做金额负数