同学,你好 借:管理费用 应交税费 贷:银行存款

老师我们物流公司,然后给我们有个支付平台打了一笔款,我们应该怎么做账!
老师我们物流公司,然后通过一个平台给其他车结运费,那我们收到这个平台的进项票怎么做账
老师我们运输企业然后结算运费通过平台 我们打款给平台 平台给我们开票 收到进项票怎么做账
老师我哦的物流公司,然后通过一个平台给司机付运费,然后平台给我们开进项,那这个进项怎么做账
老师 我单位是无车承运物流公司 把运费打给物流平台 物流平台给开进项票 我们公司给接受运货的单位开销项 打给平台开进来的进项票 跟我们给开出去的销项票金额差不多 这个账务如何处理
年末是不是要把本年利润转入未分配利润?如果要转,那转的金额是多少?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到了25年了,现在怎么更正,分录是什么
老师你好!请问关联公司2025年12月31号给我们公司转的款,我们2026年1月1号收到,可以把1月收到的这笔款做到12月吗?
老师您好,我这个是一个健身房,总经理帮公司拍下来了器材,再买给健身房,然后总经理去税局代开了发票,交了税,完税证明纳税人是总经理,那公司要把钱报回给总经理,我们做账的时候就借:营业外支出 贷:银行存款吗
老师,请问单位没有残疾人,申报残疾人就业保障金的话是工资总额和人数都填0吗
老板工资5000,我要给他办什么档次的社保
老师好,公司有个员工1到4月份在公司申报的工资薪金申报个税然后离职了,然后她又从4月份开始在信用社干了代理,银行给按经营所得申报个税,现在个税怎么申报?
老师,固定资产当月增加,次月提折旧,无形资产讷?
利息收入怎么做账,在财务软件
个体户开票限额,税务申报方式。
老师金额大,而且有时候好几千万
同学,你好 嗯,分录一样的
老师不应该做成成本吗
同学,你好 如果你要把运费做到成本也可以的