同学你好,是不可以的;

请问我们公司是做机票代理服务的,我们公司通过其他平台采购机票然后卖给客户,我们公司能用这些机票的行程单抵扣进项吗?
老师好,我们公司通过票务公司订机票,对方开发票给我们,请问到时候我们抵扣进项是凭行程单计算抵扣吧?如果是非公司的职工,我们负担机票钱,要如何做帐,如果可以抵扣?
您好,我们是一家航空服务公司,做机票代理服务的,客人转钱给我们,然后我们开票给客人 ,然后我们又把钱转给供应商,供应商出机票、开票给我们,那客户的行程单我们能做成本吗
请问我们公司为机票代理公司,一般纳税人,我们开具的发票出去,怎么抵扣我们公司增值税,我们只有行程单蓝联,没有其他进项发票,蓝联可以抵扣增值税吗
老师好,我想请问下,我们公司购买了5台手机给员工办公用,正常计入管理费用了,然后苹果专卖店给我们公司开的是专票,请问这个专票我们还能用来抵扣吗交税的时候
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
只有是我们公司的员工出差才可以对吧
同学你好 只有是我们公司的员工出差才可以对吧——对的
那可以确认为成本吗?我们花这么多钱买的机票然后在高于机票票面价值价格卖出去,差不多就是这样
同学你好,如果销售时是按全额确认收入,这个可以做为成本;
我们收入确认的是无票收入,申报的时候也申报了增值税,可以抵扣进项吗?
同学你好,是可以做进项抵扣的;