你好,如果这个金额是不含税的话,60万乘以1%。
你好 我想问一下我们公司是商贸公司一般纳税人,部分供应商是小规模纳税人 他们只能开普票 这个我们应该怎么弄
老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税
你好,我想问一下,我们是小规模纳税人,平常都是开电子普通发票,三月开票超过了10万,但是第一个季度没有超过30万,下个月报税的时候是免增值税的吗
你好,我想问一下,我们公司是小规模纳税人,我们公司这个季度开了60万的普通发票,我想问一下,我们这第一个季度增值税应该是多少?
老师,你好我想问一下,我们公司是小规模纳税人,现在每一个季度的开票额应该是多少免税?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那企业所得税,没有费用也没有成本,应该怎么算
你好,目前新的政策还没有出来,如果按照以前的政策的话,60万*2.5%
老师,是不是上了增值税就得上附加税。那附加税应该怎么算
对的,是的,60万乘以1%乘以6%一共缴纳这些。
老师,60万乘以1%是增值税。
60乘以6%是多少
缴纳的增值税再乘以6%,不就是附加税的吗?
附加税都是哪些?
城建税 教育附加 地方教育
老师,那所有的税加起来是21360元
印花税考虑了吗? 水利建设有吗?
印花税怎么上税的?
附加税如何上税的
你开的啥 销售货物的万分之三/2 附加税等于缴纳的增值税*税率
附加税分别是如何上税的
建筑服务费
城建税等于缴纳的增值税乘以7%或者是5%, 地方教育等于缴纳的增值税乘以2%, 教育附加等于缴纳的增值税乘以3%, 如果是小规模可以减半。