工资表上面扣不对下个月补扣或者少扣就可以,你要是公司承担差异,那转营业外收入或者营业外支出

老师你好,公司可以在自然人电子税务局里代员工作个税汇算清缴吗?如果员工有在两单位拿工资?是一个单位以综合所得,另一单位作劳务报酬所得汇算?还是把两处工资加在一起作工资薪金综合所得汇算?在系统里具体怎么操作?请老师详细解答,急。谢谢老师。
请问老师,公司给员工提供午餐,员工个人承担一小部分,公司承担大头,那月底送餐公司给我司开具的餐费发票,我记入福利费可以吗?还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税?就是员工个人承担的这部分从工资里扣,所以公司也代扣代缴了个税,那公司承担的这部分需要代扣个税吗?
请教老师,公司给员工实发工资里给代扣的个税,与公司在 自然人电子税务局里 代缴的员工个人所得税,两者有差异时,应该如何处理?
公司自然人电子税务局和汇算清缴里边的申报工资存在差异,多报工资,少报个人应承担的所得税,应该怎么处理
老师,我们在给公司员工报工资的时候,是不是我们在自然人电子税务局里面帮员工做专项附加扣除,员工就自己不需要在个人所得税APP上弄了?
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
好的谢谢老师,一般来讲,企业 做工资表、交社保、交公积金、银行发工资、个税报税交税,这4个动作的项目顺序应该是哪个先哪个后?
不是4个,是5个动作
这个看你们公司,我公司交社保,做工资表,银行发工资,次月申报个税,交税
个税是次月按上个月发出工资去申报个税
交社保,交公积金和别的没有啥顺序还得看你们当地那个截止时间,别过了时间交
过了时间有地区有滞纳金
工资表看你们公司是几时发工资,
老师时间点我这样理解对吗?1月份 :公司交1月的社保、公积金——2月份:做1月的工资表、算代扣个税、实发工资——银行发1月工资——报1月个税和交个税(若实际扣的税与工资表有差异,就在做2月工资表时把代扣个税给调整回来)
嗯,对,您说是对的,没问题
亲,这样1月工资是2月发,那你是3月申报所属期2月,去申报1月工资,
最后一条这个注意点,之前有很多学员搞错了,
几时发工资对应所属期几月申报
啊呀,我之前一直理解是公司计提的1月份工资,就归属个税系统里所属期1月,因为去对应税务系统的企业所得税扣除,原来理解错了。个税所属期对应发工资月份、计提月份弄错,会有什么风险吗?
目前没有看到处罚通知,之前税局那边给通知是申报提前,那就0申报一个月就可以
企业所得税是本年计提次年汇算清缴之前发都可以税前扣除