对于此情况,可以考虑分解开来看:
一方面,从公司买入的材料,如果是可以抵税的的产品,则可以按照正常的税务程序进行发票开具,特别是在向另一家公司出售时,有权利进行发票开具报销,为了便于报销;
另一方面,如果要开具发票,则首先要满足税务部门规定的要求,例如必须符合开票资格,具备开票许可证等,其次,还需要进行相应的税务申报,以及发票信息的归集与核查,以确保税务程序的正常执行。
最后,为了更加合理的开具发票,在确定发票的基本信息时,也应该注意一些细节,如针对销售方、购买方的单位名称、税号等,以便避免出现开票不合规的情况。
总之,发票开具需要满足一定的法律法规和税务要求,同时还应该结合实际情况,分析个人实际发票信息,以便确保税务程序的正常运行。
你好,老师,我想问下,现在我们公司购进的原材料要变卖,那开票的话,我们经营范围上没有这些销售范围,这个货物名称能如实开具吗?
你好,老师,用于公司的原材料,我们可以卖出后开原材名称的发票吗,比如我购进100万原材料,现在把这个原材料卖给另一个公司了
请问我公司销售了一点点原材料,然后这个原材料不是我们的经营范围,我能开不是我们经营范围内的税目吗?还是按我公司的税目开这点点原材料呢
我们是个商贸公司,我们买材料卖给其他公司,但是我们买材料那家公司送了货没有开发票,货我们已经卖给其他公司了,我们购入的那批没开票的货怎么做账呢
老师,我们是劳务公司,现在因项目调整,有一批购进的安保器材和工服转给别家公司,需要开具销售发票,但我们经营范围没有销售这项现在怎么操作?
请问老师二三年多做了50,000的收入,二四年的时候发现了,然后把50,000的收入红冲了,但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000,这是什么情况呢?民间非营利组织
老师,你好请问部门产值有没有可能是负数?
你好,我所得税汇缴,我的收入提醒和增值税收入不一致,我销售和报废过固定资产,我看只是提示,我就提交了,我想税务局还找我吗
汇算清缴的利润总额与四季度申报的一样 没有需要调整的项目 为什么要补税
现在公司的工资表在财务软件里制作,还是就在Excel做?
老师好,房租价税合计是100万,那印花税的计税价格是多少 100万 还是100万/1.09
老师您好,请问去年计提在建工程减值准备1000元,当时借资产减值损失,贷在建工程减值准备,今年做汇算清缴时,还需要填资产损失那张表吗
小规模纳税人不未达起征点增值税怎么入账
老师,年报这个表,是不是没有调整就可以不填?
老师,我加计扣除在第三季度已经享受过一次,我在做汇算清缴的时候是不是没有影响,做汇算清缴的时候数据要重填