可以抵扣进项税额,具体程度取决于缴纳税款所在国家的不同税收政策。
一般来说,公司购买的冰箱、微波炉和热水器可以作为进项税的抵扣项目。在中国,这些购买费用可以作为增值税的减免项目。但是,注意要满足一定的条件。
首先,购买这些产品的费用应是实际发生的,也就是说这些产品实际地被使用,劳务税的税基信息可以作为认证凭证。
其次,这些货物被购买的主要目的应该是商业性质,也就是说购买这些货物是为了达到在生产和经营中产生收入而为收入提供服务。
另外,购买这些产品是否可以作为税收减免项目还取决于所在国家的税收政策,购买者会根据自己所在国家的税收政策和法律来判断是否可以作为税收减免的项目。
拓展知识:进项税收政策可以根据不同的税种分为以下类别:增值税减免政策、营业税减免政策、消费税减免政策以及其他减免政策。每种税种都有不同的减免标准,企业应仔细阅读当地政策,以准确执行减免政策。
老师,我们公司买冰箱、微波炉开专票可以抵扣吗?
老师好,请问公司在京东买的吸尘器,微波炉,冰箱开的专票可以做进项税吗,怎么做账
老师,麻烦问一下公司买的微波炉和冰箱这些可以开专票抵扣吗
按税务政策来说,公司买的 微波炉/吸尘器 是 公司自用的。取得专票,这个进项可以抵扣吗? 物品是自用
公司购买的冰箱微波炉以及热水器可以抵扣进项税额吗?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。