应付账款对方做折扣,应该怎么处理呢?主要要据当时实际上的款项处理,可以按以下步骤进行:
1、首先,当应付账款对方做折扣时,需要登记凭证,将折扣金额登记于“应付账款-折扣表”中,贷方登记“应付账款”科目,借方登记应收账款的折扣表,把原应付款减少的部分登记在“折扣表”的“折让额”栏上,原折让金额部分登记在“折让额”栏上;
2、然后,根据本次折扣金额,应减少原记的应付款金额,对本次折扣产生的凭证,贷方登记“应付账款”科目,借方登记“折扣表”科目;
3、最后,实际上我们已经确定了应付款是多少,所以需要登记本次付款凭证,可以将本次少付的款项登记在“现金”科目和“应付账款”科目中,现金科目的借方登记本次实际付款金额,应付账款科目的贷方登记本次实际付款金额。
拓展知识:
折扣表是企业记帐时有关账款发生折扣时必须登记的明细分录,用来纪录折扣发生时的具体金额与过程,以便企业进行统计、核算,确定各项账款的最终金额。折扣表中所记录的金额会影响应收账款与应付账款实际付款金额及计入成本金额等,其准确性要求极高。
老师好!我们有笔工程款,最后的尾款,对方要扣除一万不付了,找了一个理由说有点问题不付了。那么这一万我做什么科目呢?
老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借:应付账款 贷:银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借:什么科目 贷:应付账款
老师,我这是一个企业,对方付给我放的货款多付了货款,金蝶软件做账借预收账款,贷哪个科目呢?
已开发票。但实际少客户付款少付了。老板说做折扣做平了。这个怎么做账呢?
应付账款,付钱 对方给我们做了折扣 可以这么做吗账
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
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你好老师18年小规模,不进账可以一直零申报吗
初级证一直没有年审和继续教育,影响考中级吗
多年未从事会计,知识全忘了,能直接学中级吗
年末已提取10%盈余公积,下一年年末出现亏损,会计处理是不是:借:盈余公积——弥补亏损 /贷:利润分配——盈余公积补亏 (,然后:借:利润分配——盈余公积补亏 ;贷:利润分配——未分配利润)?
老师,怎么加入班级群,怎么找不到呢