你好,对方付给我放的货款多付了货款,收款方账务处理是 借:银行存款 贷:预收账款

货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,我这是一个企业,对方付给我放的货款多付了货款,金蝶软件做账借预收账款,贷哪个科目呢?
金蝶软件做账,明细分类账,我在查询银行存款时候,对应科目预收在借方,预付在贷方呢?不是相反的吗
老师,我们给我们供应商供了货,因为一些原因付了款对方不给开票,我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写?
请问老师,我收到对方预付给我们的一笔货款,我发票还开给他,这个账我入哪个科目
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
这个是给对方的返利,是返利顶货款了,返利上多了货款
你好,这个是给对方的返利,既然是给对方返利,那应当有给对方资金才是啊
那现在是不是借返利费贷预收款?
你好,是多付了返利款,这个返利款会退回的意思?
之后这个款会作为货款核销
你好,会作为货款核销,这个是什么意思,是多付的返利款抵扣货款的意思吗?
对,因为这个返利款对方付货款的时候多付了,之后会作为货款核销掉
你好,这个返利款对方付货款的时候多付了 借:银行存款 贷:其他应付款 之后会作为货款核销掉 借:其他应付款 贷:应收账款
好 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢