同学,你好 差额计入营业外支出
发票开了15850.50,实际客户结账15850.20元。少收的0.30元不会跟客户要了,把它们冲平怎么做账?
客户付款时,少付了几毛钱,这个怎么做分录?比如开票金额1000.5,实际付款1000,这种又不可能找他要
发票金额少于应付账款怎么处理呢。 比如应付账款是60000,已经付了60000。可对方发票少开了3000。 我一直搞不懂怎么做平
已开发票。但实际少客户付款少付了。老板说做折扣做平了。这个怎么做账呢?
应付账款发票已收到,实际付款时比发票少付了750元,这个怎么做账
老师,在金蝶录凭证,税款怎么自动,算差,求平衡?怎么设置?
如果产品放在药店销售,这种模式怎么做账务处理
你好,我们两个股东,比如合计凑了40万开店,加上这40万,账上是73万。那么我们应该怎么分红?
老师,你好,请问新公司做账做到后面为什么材料越来越多,是因为增值税按税负认证的吗,有避免这种的办法吗
老师,请问企业开办期间的转账手续费,直接入到管理费用-开办可以吗
@答疑老师(不加私信) 筹建起的房屋租金和押金也进管理费用吗
工商年报里填写补缴的缴费基数吗
老师,我要作废申报去年的企业所得税年报和四季度季报,电子税务局里,只有更正,没有作废,怎么办?
个税系统因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,是在5月将入职日期改成正确的就行,还是得更正前两期报表呢
老师,您好!私企法人转入20万,应该怎么入账?