你好,等一下写完分录发给你。
[实训资料];红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%.随时结转销售成本。2019年6月,发生经济业务如下:1.1日,销售给红公司A商品500件,每件不含税售价300元,成本220元。地值税专用发票上注明价款10000元,增值税19500元,收到红公司签发的转账支票一张,送存银行。23日,销售给外地黄公司B商品400台,每台不含税售价6000元,成本520元商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开由增值税专用发票,并向银行办妥托收手续。
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。会计分录
1.2月1日,销售给大理厂A商品一批,增值税发票注明:单价50元,数量1000件,增值税率17%,并开出转账支票代购货单位垫付运杂费500元,商品发出,并办妥托收手续。2.2月3日,大理厂转账支付上述货款共计59000元,企业已收妥。3.2月6日,销售给温岭厂C商品一批,增值税发票注明:单价20元,数量1000台,增值税率17%,办妥托收手续。此外,开出转账支票支付由销售方承担运杂费1500元。
1.2月1日,销售给大理厂A商品一批,增值税发票注明:单价50元,数量1000件,增值税率17%,并开出转账支票代购货单位垫付运杂费500元,商品发出,并办妥托收手续。2.2月3日,大理厂转账支付上述货款共计59000元,企业已收妥。3.2月6日,销售给温岭厂C商品一批,增值税发票注明:单价20元,数量1000台,增值税率17%,办妥托收手续。此外,开出转账支票支付由销售方承担运杂费1500元。完成分录即可
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
12.1日 借 借应收账款 50*1000*1.17%2B500 =59000, 贷主营业务收入50*1000 =50000 应交税费-应交增值税(50*1000)*17% =8500 银行存款 500 2.2月3日 借银行存款 59000 贷应收账款 59000 3.2月6日 借应收账款20*1000*1.17, 贷主营业务收入20*1000 应交税费 - 应交增值税 (20*1000)*17%1.17 借销售费用-运费 1500 贷银行存款 1500