你好,等一下写完分录发给你。

[实训资料];红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%.随时结转销售成本。2019年6月,发生经济业务如下:1.1日,销售给红公司A商品500件,每件不含税售价300元,成本220元。地值税专用发票上注明价款10000元,增值税19500元,收到红公司签发的转账支票一张,送存银行。23日,销售给外地黄公司B商品400台,每台不含税售价6000元,成本520元商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开由增值税专用发票,并向银行办妥托收手续。
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。会计分录
1.2月1日,销售给大理厂A商品一批,增值税发票注明:单价50元,数量1000件,增值税率17%,并开出转账支票代购货单位垫付运杂费500元,商品发出,并办妥托收手续。2.2月3日,大理厂转账支付上述货款共计59000元,企业已收妥。3.2月6日,销售给温岭厂C商品一批,增值税发票注明:单价20元,数量1000台,增值税率17%,办妥托收手续。此外,开出转账支票支付由销售方承担运杂费1500元。
1.2月1日,销售给大理厂A商品一批,增值税发票注明:单价50元,数量1000件,增值税率17%,并开出转账支票代购货单位垫付运杂费500元,商品发出,并办妥托收手续。2.2月3日,大理厂转账支付上述货款共计59000元,企业已收妥。3.2月6日,销售给温岭厂C商品一批,增值税发票注明:单价20元,数量1000台,增值税率17%,办妥托收手续。此外,开出转账支票支付由销售方承担运杂费1500元。完成分录即可
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
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老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
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12.1日 借 借应收账款 50*1000*1.17%2B500 =59000, 贷主营业务收入50*1000 =50000 应交税费-应交增值税(50*1000)*17% =8500 银行存款 500 2.2月3日 借银行存款 59000 贷应收账款 59000 3.2月6日 借应收账款20*1000*1.17, 贷主营业务收入20*1000 应交税费 - 应交增值税 (20*1000)*17%1.17 借销售费用-运费 1500 贷银行存款 1500