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10.2月2日.向江滨厂购入村料批,价款80万元,增值税领13.6万元,双方约定先支付价款的60%,余款待收货后补足。要求做:预付,收到材料井验收入库,补付的会计分录。11.2月23日,开出现金支票拔付给总务科定额备用金20000元。12.2月25日,总务科报销办公费680元,出纳人员用现金补足其定额备用金。13.2月25日,天泽向万象公司租入包装物一批,开出金额5000元的转账支票一张,系支付押金款。14.2月28日,从本月工资中结转代垫款项,其中水费30000元,书报费5800元。只做会计分录

2023-01-26 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-26 20:49

同学你好,老师做好就发上来,谢谢。

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齐红老师 解答 2023-01-26 20:55

同学你好,购入材料,付款时,借:预付账款,56.16万元,贷:银行存款,56.16万元,材料入库,借:原材料,80万元,应交税费应交增值税进项,13.6万元,贷:预付账款,56.16万元,应付账款,37.44万元。补付时,借:应付账款,37.44万元,贷:银行存款,37.44万元。

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齐红老师 解答 2023-01-26 21:04

同学你好,开出现金支票,借:其他应收款,20000元,贷:银行存款,20000元。报销办公费,借:管理费用,680元,贷:库存现金,680元。开出转账支票,借:其他应收款,5000元,贷:银行存款,5000元。从工资中扣,借:应付职工薪酬,35800元,贷:其他应付款,35800元。

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同学你好,老师做好就发上来,谢谢。
2023-01-26
你好! 借其他应收款 代银行存款 借 管理费用 贷其他应收款 借其他应收款贷现金 借其他应收款 押金 贷银行存款 借其他应收款 贷应付职工薪酬
2023-01-26
同学你好!各分录如下: 7、材料入库支付甲公司货款: 借:原材料5 应交税费一应交增值税(进项税额)0.85 贷:银行存款5.85
2021-12-21
同学你好 1 借,预付账款20000 贷,银行存款20000 2 借,原材料36000 借,应交税费一应增一进项4680 贷,预付账款20000 贷,银行存款20680 3 借,其他应收款2000 贷,银行存款2000 借,管理费用1600 贷,库存现金1600 4 借,其他应收款2000 贷,银行存款2000 5 借,管理费用2400 贷,其他 应收款2000 贷,库存现金400
2022-04-07
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