你好,这种没有风险的,这个是农民工专户代发工资,你们借应收账款代主营业务收入应交税费,这是你单位的职工借主营业务成本待应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,这不平了吗?

你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
那我这边票开了钱又不到公司账上,会计说就是一笔应收账款,这个是要算企业收入挂账,账做不平,所以会计叫总包公司一定要转钱我们劳务公司发放,这样才合规合法是吗?如果总包带发这样对我劳务公司有风险吗?
就是如果两个公账经营的业务是不一样的,那可不可以分开来做账?就是直接分开了两个财务来做,分开完全就不合到一块,这样子,还有的话就是从银行直接转到公账的这笔钱,因为是法人的钱,那法人提现那有这笔钱做平的话,能不能就用法人给公司借了钱,然后公司还给法人,这样子作品的,因为转入的账户是银行的账户,不是说其他人的账户,我这样说不知道会不会有点笼统,麻烦你有空看一下,谢谢
一般纳税人,之前我们欠A公司货款,所以挂了应付账款A公司,但是9月A公司转给我们公司一笔钱,也没有发票,也不是借款,所以我计入了应收账款贷方,就是预收款,这样合理吗?财务上不是规定同一家公司不能同时有应收应付吗?
商贸企业税负率达不到可有影响?有什么后果?
你好。老师。高新技术企业,对于研发投入中,每一项的料工费占比有没有要求啊,就是高新要复审的时候有要求吗?
老师:请问年底结账,必须要结转本年的应交税费-增值税 这个科目吗?
一般纳税人,买的二手货车,将二手货车再卖了,交几个点的税?
老师:采购没有发票,是让老板自己出款吗?
老师,客户退货,货款是付完的,现在应收是负数。金额不大,我要调整到哪个科目?
老师好,建筑公司介不介意申报高企呢,啥研发也没有,都是随便捏的,发票也是用项目上的发票凑数的,老板一根筋非要申报享受优惠政策,怎么劝退他呢
老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品采用一次摊销法,但是有一些可重复利用的没有盘点,也没有台账,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,个体户更换了法人 ,个税登录需要怎么更改?
老师,新公司法认缴资本应该怎么理解呢,24年7月1日以前成立的公司和以后成立的公司