在申报期内,才可以作废与更正
以前期间的,不可以作废,只可以更正

请问,企业所得税汇算清缴已经申报了,发现数据有误需要更正申报,直接更正不行,是不是要先作废在电子税务局,谢谢
更正第三季度的企业所得税,但是在电子税务局的更正申报-申报错误更正,点进去在操作哪里点更正申报,但是老是跳出“请从更正申报查询页面进行您的更正操作!”是什么原因啊?
请问,个税申报里的,做废申报和更正申报有什么区别啊 都在什么情况下可以用啊?
请问在电子税务局做企业所得税申报的时候,作废和更正分别在什么情况下使用?
老师,请问一下,企业所得税申报作废有什么后果吗?作废以后还可以在电子税务局重新申报吗?
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
和是否扣缴了税款有关系吗?
和是否扣缴了税款,没有关系
那申报期内,选择作废或是更正的依据是什么?看哪种方式方便省事?
作废,则原来的数据没有了。更正,则原来的数据,后台还有,前端会显示新更正的数据
明白了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!