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老师我单位为建筑施工单位,帮国企建筑单位(未签订合同)拆迁厂房发生人工费50万,然后自己处理废材等卖了120万元(卖方直接打入老板私人),现在国企单位需要处理拆迁厂房资产,扣除50万费用后,根据资产评估方出具的资产净值30万要求我们对公转账给对方。请问这个该怎么处理合适呢?
老师,我是自收自支事业单位,财政拨入一笔土地款,通过税务系统上交土地款,我们取得了不动产权证书,要怎么进行账务处理?谢谢老师,我们是执行政府会计制度
老师,我们是事业单位转企改制,对无偿划拨的土地资产评估后账务怎么处理?
老师,我们无偿受让了三处房产,不用付钱的。对方是机关事业单位,我们签了三方协议,按评估价750万作价入股。对方去税局缴转让增值税,开了普通发票。那我固定资产入账的价值是按评估价还是得按税局开票的含增值税税价?那实收资本应该按合同协议的注资评估价还是税局的价记多少?
老师好,我单位是市教育局下属自收自支的事业单位投资的国有企业,(实际出资人是我们单位自己),事业单位人员的费用是我们单位承担。产生费用的(工资,社保,办公,福利等所有费用)账务处理怎么做比较规范?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同