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1、2021年3月3日销售工作服给A公司,开出增值税专用发票一张,注明价款60000元, 增值税税率为13%,增值税额7800元,价税合计67800元。产品已发运,并办妥委托 收款手续。 分录
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
2、资料:红星公司20xx年9月发生下述经济业务,根据资料编制会计分录。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款300000元,增值税39000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税46800元。产品已发出,款项已收到并存人银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款400000元,增值税52000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为452000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票,注明货款61000元,增值税7930元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙
4.2月8日,向新北公司销售A商品一批,增值税发票上注明:价款共计40000元,增值税6800元。合同规定现金折扣条件为“2/10,n/30”,商品已发,并办妥托收手续。5.2月17日,收到新北公司开来的转账支票一张,支付其8日购买A商品的货税款。根据合同规定,按售价的2%给予其现金折扣,支票已送交银行办理转账。6.2月18日,向乙厂销售B商品一批,增值税发票上注明:价款共计80000元,增值税13600元。因销售量大,经协商,给予购货方10%的商业折扣,货已发,款项未收。
4.2月8日,向新北公司销售A商品一批,增值税发票上注明:价款共计40000元,增值税6800元。合同规定现金折扣条件为“2/10,n/30”,商品已发,并办妥托收手续。5.2月17日,收到新北公司开来的转账支票一张,支付其8日购买A商品的货税款。根据合同规定,按售价的2%给予其现金折扣,支票已送交银行办理转账。6.2月18日,向乙厂销售B商品一批,增值税发票上注明:价款共计80000元,增值税13600元。因销售量大,经协商,给予购货方10%的商业折扣,货已发,款项未收。只需要完成分录
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
借:其他货币资金—银行本票 贷:主营业务收入 80000 应交税费-增值税销项 13600 借:银行存款 贷:其他货币资金—银行本票