指全部抵扣完销项吗?

您好老师,我在挂靠的建筑企业开具了9个点的增值税专用发票,税金是按照13.25缴纳的,我给挂靠公司开具的抵扣发票是3个点和13个点的增值税专用发票,公司是否应给退税给我,应退多少个点
老师我问下。别人给我家开的13个点的含税发票100万。我们需要付给对方4个点。100万需要付多少钱
老师,请问一下供应商开票给我司含税20万,增值税专用发票,我公司只付13个点的税钱,然后我公司销售给客户,也开票是含税的20万增值税专用发票,也只收客户13个点的税点,这样公司亏了吗?
我给A公司开具9个点含税47万专票,B公司需要给我开具13个点含税多少钱的专票可以抵扣?
我公司向A公司购入了价值40元的货物,我给他开了10个点的税,而A公司给我开了13个点的税,同样的货物B公司以60元的价格买走,B公司给我开10个点儿的税,而我需要给B公司开13个点的税,问:我期间我盈利了多少?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金