具体的那个科目的 借方还是贷方

老师 请问物业费台账与系统实时数据核对应该怎么核对?台帐里有往年旧欠当期应收和实收 系统导出数据包含了所有旧欠和当期应收实收合计 对账的话各数据之间的逻辑关系是什么样的关系?比如谁加谁等于谁才是对的?
应收账款科目之前的不挂往来单位,现在新系统带怎么办
旧系统应收账款没有挂往来,新系统要挂往来,和旧系统的链接不上
因为换系统,应收账款旧系统上有余额但是应收账款没有挂单位,新系统上要挂单位,单看一个科目能连续,但是看往来单位不能连续怎么办
老师请问下,清理老张往来 ,款收了,票也开,按理说就平账了,但是不知道什么原因还挂着预收,,现在税控系统找不到开出的发票信息,可以用和对方的往来账对账函凭证吗
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
贷方 ,直接在旧系统上应收账款没有挂单位是借方,现在在新系统上收到钱了借银行存款贷应收账款要挂单位,
借应收账款,贷利润分配未分配利润。
应收账款不是
应收账款不是损益类科目,也没有跨年呀,
你好,那你的应收账款没有录入期初余额,那你的另一个科目哪里有错题啊?银行存款能动吗?库存现金能动吗?这些不能动吧?往来科目也不能动吧?那你只能通过利润分配来调整,不是吗?
是这样的老师。2022年的时候,我在新系统上走的应收账款点错了用了坏账准备科目,现在2023年想调整过来,用应收账款,发现新系统应收账款带单位往来,实际这个业务是借银行存款贷应收账款
那你看下你的坏账准备有余额吗?
有余额的
借应收账款,贷坏账准备
2022年的是借银行存款贷坏账准备实际应该是应收账款现在23年调整应该是借坏账准备贷应收账款是吗老师 可是应收账款挂单位
可以的,可以这么做的。
问题就在应收账款突然在新系统挂单位出现在贷方怎么办老师
然后紧接着借应收账款带未分配利润是吗,在调下
意思在新系统上跨年做两笔
你好,借银行存款贷应收账款, 借应收账款贷坏账准备做这个不就可以了?
跨年这样做吗 老师
半年也是这么做的。
跨年也是这么做的。
这样银行存款不就增加 了吗 老师
你好,你收到了钱不是吗?你收到钱的时候借银行存款贷应收账款,然后你的应收账款有余额了,应该是没有余额在做借应收账款贷坏账准备,
如果借银行存款,贷应收账款,你已经收到了钱,已经做了,就不用再做这一步了,你再只做第二个就可以了。
老师我去年在新系统上做的是借银行存款贷坏账准备今年想调下借坏账准备贷应收账款
那你的应收账款有余额,你没发现吗?
如果你想要没有余额借应收账款,贷坏账准备,那第二个分录做不做还有区别吗?