新年好 最好是做到及时入账,偶尔跨月或者跨年也是难免的
老师您好 1.普通发票可以跨年使用吗? 最长可以跨几年? 2.定额发票可以跨免使用吗? 最长可以跨几年?
老师您好,请问下通行费电子发票通行日期是去年的,但是现在才开出电子发票,可以入帐使用吗?
老师,你好。请问电子发票无电子发票章可以使用吗?
老师你好,请问通行费电子发票可以抵扣进项的吗?
你好老师,问一下,通行费电子发票,可以跨年使用吗
老师,之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账,借库存现在10000元,贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元,在2022年9月收到客户打款10000元,借银行存款10000元,贷应收账款10000元,这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年,可以借应收账款10000元,带库存现金10000元,直接充吗,直接冲库存现金又变成-10000元,该怎么调整?
货币资金期初设置:期初余额693943.44,年初余额608062.99;资产负债表年初余额608062.99,期末余额725723.71,现金流量表现金净增加额本年累计金额31780.7,本期金额31780.27,期初现金余额本年累计金额608062.99,本期金额693943.44,期末现金余额本年累计金额639843.26,本期金额725723.71。 这个数据对吗
二手车发票怎么开?要去车管所开吗
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊