借:管理费用-社保费(单位部分)
借:管理费用-公积金(单位部分)
贷:应付职工薪酬

本月实发工资16万(五险一金未缴纳,次月交),应发19万,但没有五险一金的计提明细,本月该怎么做账呢
请问公司计提个人承担的五险一金怎么做分录
请问下,每个月的五险一金怎么计提做账?
老师,请问每个月计提工资个人所得税五险一金,具体的会计分录怎么做?
实发工资8000,个人承担五险一金1000,公司承担五险一金2000,计提工资和五险一金的账务处理怎么一笔做掉
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
工伤险怎么计提?
若要进一步明细,可再设 管理费用-社保费-工伤保险
分录与计提社保费的分录一致
银行扣款呢?
借:应付职工薪酬-单位部分
借:其他应收款-个人部分
贷:银行存款
个人部分不用计提是吗
个人部分不用计提