借额管理费用工资9000, 贷应付职工薪酬工资9000, 借管理费用社保公积金2000 贷应付职工薪酬社保公积金2000。

给员工计提五险一金还有支付五险一金的账务怎么做,明细怎么写区分单位和员工个人承担的了,都怎么做账务处理完了
请问老师计提工会经费的工资总额,是扣除个人承担的五险一金个税,还是没有扣除的,比如一个员工基本工资2000 绩效工资3000,自己承担200五险一金,公司承担300五险一金,那么计算公会经费的基数是多少?
老师您好,计入研发费的人员工资是应发工资+企业承担的五险一金费用?还是实发工资+企业承担的五险一金?谢谢
公司招一位财务工资10000,扣掉个税和个人缴纳的五险一金,实发9000, 单位缴纳的五险一金是1200,请问公司实际承担的成本是多少?
实发工资8000,个人承担五险一金1000,公司承担五险一金2000,计提工资和五险一金的账务处理怎么一笔做掉
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
缴纳的会计分录要怎么做
借应付职工薪酬、社保公积金、 其他应收款、个人负担的社保公积金, 贷银行
那缴纳的时候个人负担的五险一金用其他应收款,那这个怎么平账
工资的时候从工资里扣除, 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,个人负担的社保 银行存款。