根据《发票管理条例》相关规定,单位和个人经营的收费项目,可以开具劳务类发票,开票范围包括生产经营活动中提供的维修、修配、拆解、安装、租赁服务等。您可以开具维修类发票,但是您需要确保符合《企业所得税暂行条例》中有关发票开具的要求,并且有足够的证据材料核实开票项目是确实收取的维修费。同时,您还需要遵守《发票管理条例》中规定的审批程序,申办发票开具许可证。
此外,发票开具需要遵守一定的时效期,即发票的开票自费用发生日期开始有十五日的有效期。另外,发票必须真实使用,不得擅自拆封增补修改,也不可以转售、转赠等。此外,应用发票还要考虑到税务、社会保险、商业保险等方面,全面掌握税收细则和政策,以确保合法性、有效性。
老师,个体户能有这么多经营范围吗?? 商用、家用中央空调销售;家用电器销售;中央空调、家用电器安装、维修、保养、清洗;暖电设备销售、安装、维修、保养;采暖、供水、通风系列设备销售;厨房设备及厨房用品销售、安装、维修;太阳能、风能及新能源产品设备销售与安装、维修、保养;直饮水系统产品设备销售;教学仪器设备销售与安装、售后;安防监控系统、门禁系统销售与安装及维修;广播音响、影像系统设备销售;办公桌椅、家具、办公用品销售;五金机电产品销售;商用、家用热水空气能产品销售与安装及售后;电子电器零件批发、零售。
公司经营范围:室内外电子拼接屏、显示器、LED显示屏,投影机,计算机软硬件的技术开发与销售; 电子设备、电子智能教学设备、通讯设备、广播电视设备、照明设备、家用电器,音响设备、机械设备的技术开发与销售;远程视频会议系统集成服务及技术咨询;体育 器材、仪器仪表的购销及上门安装;室内外装修工程、舞台灯光设计与安装;仪器仪 表、机械设备的租赁;国内贸易;货物及技术进出口,开具发票时是否可以开具:专业设计服务*广告制作费、工艺品*美工材料、印刷品*广告物料这个内容的发票
老师个体户经营范围家用电器、燃气灶具、整体橱柜、环保节能电器批发零售、安装及维修、机电产品、陶瓷、家具维修等,这个开票可以开销售机器吗?
;医疗设备的技术咨询;医疗设备租赁、维修及维护;电子技术转让及服务;纯水冷却技术开发服务;仪器设备的安装调试服务;制冷设备、水电及机电安装;装饰装修服务;辐射防护器材安装、维护;机电工程设计;空气净化机、医疗实验室设备及器具、建筑材料、机电设备、电子产品及配件、计算机软件、消毒用品设备、实验室成套设备及通风系统、实验室耗材的销售;装饰装修材料、机械设备、五金产品批发;中央空调系统的销售、安装及维修维护;一类医疗器械、二类医疗器械的销售;电子产品组装;计算机网络平台的开发及建设;环保设备设计、开发;不锈钢制品零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,,,老师这种经营范围购买的金属制品,设备涂机,五金工具,是计入库存商品吗还是?
销售:机电产品、自动仪控制设备、金属材料、电器机械及器材、电子产品、安防设备,电线电缆、通信设备、建材,合同能源管理,从事计算机领域内的技术服务,仪器仪表安装维护调试,机电设备安装工程,环保工程,楼宇智能化工程,电子程,安防工程,网络工程,货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 以上经营范围可否开清包工或者,人力资源服务费吗?对方公司只接收劳务费发票,有没有那个项目是可以开的?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。