你好,对的,是的,是这么做的,免税收入填写100万。没有发放,不用申报的。
东方水城成立于2008年6月6日,是某市一家专门经营桑拿、游泳,歌厅游戏,游艺的私营娱乐企业。2020年2月,该企业向当地主管税务机关报送了2019年企业所得税年度纳税申报表等相关纳税资料。企业2019年全年财务收支及纳税资料如下。 (1)取得门票收入150万元,会员卡费收入100万元,点歌费收入50万元,提供小食品收入30万元,烟酒饮料收入70万元。(2)成本费用220万元。(3)期间费用108.5万元,其中以经营租赁方式租入的固定资产折旧2万元,利息支出40万元(金融机构同期同类贷款利息为25万元);为答谢单位客户免费发出门票,价值5万元,未计收入,而与之对应的成本费用2万元已列支。 (4)税金及附加71.5万元,其中增值税65万元(150+50+100)×20%+(30+70)×5%,城市维护建设税4.55万元(65×7%),教育费附加1.95万元(65×3%).根据上述资料,企业计算的应纳税所得额为0(150+100+50+30+70-220-108.5-71.5)最后企业进行零纳税申报。东方水城在税款计算上有什么问题请给予指出,并计算2019年实际应纳企业所得税税额。
老师,请问外籍个人取得外资企业股息红利免征个税,那在个税系统申报是选择分类所得申报的利息股息红利所得项申报吗?然后填写收入的时候比如按实际发放填100万,那免税收入要填0还是100万?预计是发放150万,剩下的50万是等下次发放再申报吗?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
自然人独资的有限责任公司涉及到股息分红一说吗老师?比如有个企业类型是自然人独资有限责任公司,他营利了100万,除了申报企业所得税以外,将来还涉及100万股息分红报个税吗老师?还是这100万以年终奖的形式发放出来
问老师几个问题:1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了,那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里,如果填了,那么公司的实际利润额将会有所变化,跟账面上会有一个补贴收入的差额,这个问题怎么处理?2.确认补贴收入后,会影响公司的利润总额,公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少,那么我可以弥补以前年度亏损,会计怎么处理账务,要不要计提所得税?申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损?3.这个月的进项税额比销项税额高几万块,我可以把无票收入确认进去,那么,在勾选进项发票的时候怎么勾,勾的进项税额比销项税额大,对吗?然后,在申报增值税时,用填写式,把无票收入填进去,这样就可以了吧?
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
如何在电子税务系统设置发票邮箱交付设置
这种商业承兑汇票,分录应该怎么做
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。