同学你好 12月付的那发票就附在12月分录里
老师 有两张发票是12月开的 公司付款跟23年1月有几张发票一起银行支付的 请问老师12月开的这两张发票 我可以23年1月再做凭证吗 因为做到12月 没有对应的回单 只能23年1月做有一起支付的回单 这两张发票做到23年1月可以吗 老师
老师你好,银行贷款利息12月支付的,23年1月回来的发票,我该怎么入账,
老师,请问每月支付短期借款利息,银行贷款利息发票按季度开,发票收到我该怎么入账?
老师,我单位2022年共发生利息支出1万元,发生时每月以银行回单入账,借,财务费用,利息支出,贷,银行存款。2023年4月收到银行开回来的利息支出发票9千块。请问我这账务和汇算清缴要怎么处理呢。
老师,你好,我公司有贷款,每个月都有支付利息,但是银行开的利息发票是后面才开进来,这种情况支付利息怎么入账?什么时候入账财务费用?
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
云帐房是根据银行流水,发票可自动生成凭证
无论在哪上班,同事大家都觉得我特笨,我也不知道到底是怎么了,确实是自己的原因吗
贷款贴息算利息收入吗
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但员工6月才提交报销,所以出账是在6月,5月需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢