稍等,老师大概测算下

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师你好,请问我们挂靠别的公司总价50万我们开给对方专票13个点248000,这样对方还要扣我们多少钱,管理费和所得税都按1.5个点
老师请问有一个挂靠项目总价款是615万,对方开9个点的票,我们开13个点的票和3个点的劳务票给对方,请问615万我要开多少13个点的票和多少3个点劳务票给对方正好平对方9个点的票,这个应该怎么算
老师好,我们是一般纳税人的建筑工程装修公司挂靠在别人公司,现在对方要求我们开180万发票给他们,另外对方要收2个点企业所得税,还有1个点小税种,请问老师对方要收这3个点合理吗?怎样开节税?谢谢老师
老师,请教一个问题,有个人挂靠我们公司开票,金额是30000万,因为我公司订货不够钱,对方拿了6000块出来给我们订货,货款一共是2.5万,要扣他税点1500,现在要算出我们公司给对方多少钱,这样怎么样算嚰?
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
老师算好了没有
这是对方要扣的增值税=50万/1.09*0.09-24.8*13%
其管理费与所得税=50/1.09*(1.5%%2B1.5%)
老师为什么对方算两个所得税,而且成本票所得税对方是✖️0.15的,这样对吗
附加税不是把(50万/1.09*0.09-24.8*13%)*12%而对方是把50/1.09*0.09,这样是不对的对吧
是的,对方计算不对,应该减去进项。这个才对(50万/1.09*0.09-24.8*13%)*12%
老师为什么对方算两个所得税,而且成本票所得税对方是✖️0.15的,这样对吗
算二个所得税 不对,需要找下对方沟通减少扣款