您好~未认证未抵扣的增值税专用发票,销售方可以直接自行开具红字信息表和红字发票。 您收到该发票是否已入账,如已入账,将该发票之前做的凭证红字冲回。若未入账,不需要处理。

老师你好,1.客户去年的专票未抵扣,今年想退部分货,票不拿回来,像这种情况是我们销售方直接开红字,还是购买方选择未抵扣开红字呢?2.他们开具红字的话,是不是需要给到我们红字填开信息表加盖发票专用章呢?
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
老师您好 我是销售方 之前开的发票购买方认证抵扣了 现在他们要部分退费 他们开了红字信息表给我们 但是我这边开具红字专票的时候对方的地址电话 银行账号没填写 这个有影响吗
未认证未抵扣专票因为发票有问题退回了,但途中发票丢失,销售方要我们开具红字信息表,,他们再给我们开红字发票,请问这种情况我们还要做账务处理吗?如果做的话大致分录是什么?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因