你好; 预付账款是什么原因业务发生的 ? 这样好判断 ; 你货物发出去了做收入结转成本了吗
老师,对于已经预付了账款,材料也收了,但是对方公司已注销 没法开票的,账上怎么处理
老师,我们有笔应付账款,发票已开,但是对方公司已注销,要求付给另一个公司账户,请问怎么处理?委托书怎么写?
老师好,请问公司要注销,注册资金是认缴,没有实交,应付账款有余额,需要怎么处理应付账款啊
老师好,公司需要注销,预付账款有余额,货已发出,发票没办法取得,对方公司已注销,请问要怎么处理
老师,请问公司注销,货币资金有余额,该付的已付了,这笔款怎么处理
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
预付账款是预付水泥款,付出去210万,货已收了200万,其余10万元未发货,10万元款收不回来,打了官司判决10万元欠款,该欠款至今也未收回, 其中200万货发票只收了150万的发票,官司打了之后的结果是10万元欠款未收回,剩余50万已付的款,货也收了,但是发票没法收到 其中150万已收到的发票已做收入结转,剩余50万未收到的发票还未做成本结转
你好;10万的话; 意思要走坏账处理的吗 ? 你200万做货款入库 ; 10万你 走坏账处理 ; 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 ;;;后面50万的发票要补开给你的; 你正常 暂估入库200万进去 ; 到时销售后 暂估结转成本哈; 不是 等着发票 来结转;到时会造成你 不一致的
但是这50万发票对方公司已经注销,发票确实没法取回了,该怎么办
你好 ; 如果没有办法取得50万的; 就正常分录不变; 只是到时 销售了这个50万的货物的成本 ;汇算调增即可
汇算调增的话需要缴纳税款,分别需要缴纳多少,麻烦可以给个计算公式吗
你好; 用你 50万部分 ;看你 增加后 是否还符合小微企业; 你应纳税所得额是多少
不符合小微企业呢
你好; 不符合就是 会多缴纳50万 *25%计算的所得税
你好,除了所得税,还有其它税费吗?如果公司亏损可以抵扣该50万的所得税税费吗
你好; 其他没有税费的 ; 你收入正常报税费即可
老师,符合小微企业的话所得税费是如何计算的
你好; 符合的话; 100万以下的所得税 如果是 22年的话 ; 按2.5%报所得税的 ; 100-300万之间按5%报所得税的