同学,你好 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
进项税额转出科目年底怎么结转,说明具体会计分录
期末增值税有留底,结转增值税会计分录怎么做?留底的税额在哪个科目体现
老师,年底增值税科目怎样结转,会计分录怎样做?写具体一点。
这个图片里的增值税怎样结转呢?会计分录怎样做?可以帮我写一下吗,最好把具体数据写上。
年底科目结转的会计分录怎样做呢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
年底一定要结转吗
同学,你好 最好结转的
不用每月结转吧
只要年底结转吗,其他附加税要结转吗
同学,你好 这个不用的