你好; 借预收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 退款:借预收账款贷银行存款
甲公司2020年9月20日销售B商品一批,增值税专用发票上注明售价为600 000元,增值税税额为78 000元;该批商品成本为500 000元,甲公司对该项销售确认了销售收入,,并结转了销售成本。购货方于9月27日以银行汇款方式付款。10月15日,该商品质量出现严重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日通过银行支付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)。要求:(1)编制9月20日确认销售收入、结转销售成本的分录。(2)编制9月27日收到货款的分录。(3)编制10月15日销售退回的分录。
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
2、光明公司2018年4月15日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为350000元,增值税税额为45500元;该批商品成本为182000元。A商品于2018年4月15日发出,购货方于4月23日付款。光明公司对该项销售确认了销售收入。2018年9月15日,该批商品质量出现严重问题,购货方将该批商品全部退回给光明公司,该公司同意退货,于退货当日支付了退货款。
公司销售给中日公司商品一批,预收货款130000元,购入发票注明:价款110000元,税额14300元,中日公司多付的款项通过银行退回。做出相关分录
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢