这个书是你单位的库存商品是吗?

老师过年好!我们公司是建筑工程施工企业,主做装修,有个大客户,他们公司要召开供应商大会,经费不够,让每个供应商都出点,我们公司要出款对方账户2000元,这个打款缘由直接写赞助费吗?对方说开票给我们,我们收到的票,怎么确认是正确的呢?
老师,我们是物流公司,上家也是物流公司,我们承运上家的一批货物出了问题要赔款20万,这个钱是走公账还是现金好?上家应该给我们开票吗?开票或不开票分别怎么做账呀?
老师你好,我公司为家具生产企业的小规模纳税人,供应商给我们的原材料没有要钱,我应该怎样做帐?没有要钱的原因,是之前发的那批原材料有问题,后来补发给我们的,三月份已入库我当时是这样做的:借原材料贷应付账款,现在确定这一批原材料供应商不要钱,我应该怎样做帐?
老师,您好。咨询一个问题。我公司是给其他公司做鞋子的,其他公司提供了一批材料(只是鞋子的吊牌)是不需要钱的,我们怎么做入库,对方不提供出库单给我,因为他们不用请款
老师我们是出版社,我们给新开办的子公司一批书价值三万做为赞助不要钱,双方应该怎么做账
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
没入库存吧,直接印完给他了
你好,借库存商品,贷生产成本 印完了入库做这个, 然后你赠送出去,借销售费用,贷库存商品,应交税费,应交增值税销 对方收到,借库存商品,贷资本公积。
如果是图书免税的,你就把应交税费删除。
为什么不做实收资本
你给对方开发票吗?然后章程里面有实物出资吗?
我们出版社没有入库直接给他的,不做账也可吧,不做销售费用
啊,你不做账的话,你发生的成本怎么做。
成本正常做
关键我们给他三万元书,二千册,但是我们出版社又回购一千册回来,剩下他们自己卖,当他们同转金了
这个你自己决定就行,你不想交税就不做。是这种有风险。
我们是把书资助他让他们卖,但是我们又回购部分图书回来当买书给他付的款,当他们周转金了,我们这时入借生产成本货库存,对方子公司借库存,货资本公积,收到我们回购书款借银存货主菅收入可以不
可以可以这么做的。