您好,对的,是3%的专票,然后备注服务费就行

老师好,我们是小规模纳税人,我们签了一个合同,但是他们要求我们每一次的运营消耗都要附上发票,但是我们让别人给我们提供服务的时候,她开的票里面包含了服务费这项在里面一起开了,那这个我要怎么处理给运营消耗上呢?因为金额对不上。
老师你好,我们是小规模纳税人,请问一下他们两次一起付款给我们,开票开在一张金额上。要求3%专票。我们也是交3%的专票税吗?我们有什么需要注意的?票里要备注什么吗?是服务费,是做活动的
老师,您好,请问下收到一张货物和服务的专票,服务税率开的是13%,有要求开票方给我们重开,开票方不同意说他们上家给他们开的也是13%,后面我们勾选抵扣了,想问下这个有没有什么风险
老师好,客户是小规模,我们是一般纳税人,他们在我们这里下订单,我们开专用发票给他们,他们说用不了专用发票,要求我们重新开普票,我想问的是,小规模纳税人取得专票和取得普票,两种有什么不一样啊?
你好老师,我们是高标准农田项目分包单位,小规模纳税人。领导要求别人给我们开专票,我们再给总包开专票。这样我们需要变更一般纳税人吗?不变更的话,别人给我们开13%的专票,我们只能给总包开3%或5%专票
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
开票类目是服务费,备注里面可以备注哪些活动吗
可以备注的这个,对
老师备注里面填什么内容有没有什么要求?
这个目前是没有的哈