同学你好 这个计入管理费用

老师你好,我们是小规模纳税人,我们是服务行业,会会员卡预售的,客人一定要求我们要开票,我们的实际营业额如50万,但是开票金额为90万的话,我的本月营业收入就为90万了,12月申报了,我一月份可以调整营业收入吗?因为实际本没有那么多,那些多的部分都是客人没有消费的。这种账务怎么处理合适呢?
老师 我给您举个例子 比如我们这个月客户消耗了100万 我们开了80万信息服务费 20万广告发布费 我们在上游那消耗了80万 上游给我们开票70万广告发布费 10万信息服务费 对于文化税来说 计税依据是(20-70)这不合理吧?是不是要让上游给我们改发票内容啊?其实我们都是一种业务 只是有的客户要信息服务费 有的客户要广告发布费
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
老师好,我们是小规模纳税人,我们签了一个合同,但是他们要求我们每一次的运营消耗都要附上发票,但是我们让别人给我们提供服务的时候,她开的票里面包含了服务费这项在里面一起开了,那这个我要怎么处理给运营消耗上呢?因为金额对不上。
我想在会计学堂官网下载劳动合同书,但是这个有会计学堂的水印怎么办
老师销售外购的器械赠送给客户如果做分录呀,外购的时候借预付贷银行,入库时候如何做分录,赠送的时候呢,视同销售
老师有个问题,员工税前工资是8350平时厂里会经常放假,老板给他保底6500,但是有时候自己也会请假,这样怎么算工资呢
老师股东减资,金额全部减掉,退出股东会,这样当时实缴的金额账需要冲减吗
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老师,我之前收到的成本发票已经入帐了,是专票,我是做的借:合同履约成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 结果结算后发现发票开多了,对方部分红冲了,我做的是借:合同履约成本负数 贷:应交税费-进项税额转出 应付账款负数,然后我又把进项税额转出转到了未交增值税里面,这样对吗
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老师,个税申报增值税,一般纳税人电子税务局报表怎么填
学堂有高级会计的课程吗?
老师,请问一个工程我们是总包,然后又分包出去,我们还需要办理工伤保险,开具农民工专用户吗