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费用发票对方开错了,我方已经认证抵扣并正常入账,1月重新开了正确的过来,当时的分录 借:管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷:应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出,分录怎么做?

2023-02-01 15:51
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齐红老师

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2023-02-01 15:52

借:管理费用 -5553.4 贷进项税额 转出166.6 贷:应付账款- 5720

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借:管理费用 -5553.4 贷进项税额 转出166.6 贷:应付账款- 5720
2023-02-01
你好 借库存商品 进项 贷银行存款
2020-12-15
你好     你收到红字发票后 你做原来蓝字发票的红字分录红冲处理。 然后在去根据新来的发票做  账体现进项税  
2020-12-15
您好,借管理费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2023-07-09
当时这样做的
2022-09-07
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