您好,是这样的额 接 管理费用——派遣费10000 社保费 50000 管理费用 200 带 银行存款

老师,我们公司的员工都是劳务派遣工,正常交社保和公积金,费用统一打给派遣公司,每月收到派遣公司的发票,那我们公司怎么做账务处理
老师,请问下,我们是和劳务派遣公司签的劳动合同在A公司上班,工资是劳务派遣公司发的,A公司付款给劳务派遣的工资的时候该怎么备注这笔款项?A公司收到劳务派遣公司开的发票税收编码是什么?怎么做账务处理?
老师, 我们单位有劳务派遣员工, 1月有付给劳务派遣公司17000元, 收到发票上面备注差额征税, 劳务费1万,社保5000,管理费200,怎么作账务处理
老师,我们支付劳务派遣公司劳务费,再劳务派遣公司支付工资给员工,收到这样一张增值税专用发票,这个账务处理怎么做,借:管理费我哦-劳务费20378.57,应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
老师,我们支付劳务派遣公司劳务费, 然后劳务派遣支付工资给我们员工, 收到一张增值税专用发票总额20385元, 是差额征税:20250,劳务费17017.38元,社保3232.62,管理费135元,其中一个销售人元应发工资6422.46,两个办公室人员工资5672.46+4922.46, 这个分录怎么做呢,
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,财务人员和销售人员也是劳务派遣的,分别借管理费用和销售费用吗?
嗯对是这个意思的