可以的,可以这么做的。

老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
请问老师,单位银行提现出来直接报销费用了,这个不过库存现金账务处理借费用贷银行存款可以吗?因为单位基本上没在用库存现金科目
公司高层代垫的项目租金,已经报销,目前未收到发票,账务处理可以这样做吗 借:预付账款-房屋租金 贷:其他应付款-XX 借:其他应付款-XX 贷:银行存款-工行 发票来了 借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-项目租金
老师,员工每个月的费用先垫付,每个月结束了整理发票进行博报销,然后核对完没问题给员工付这个报销款,费用发票入账借:管理费用 贷:现金,付报销款:借:现金 贷:银行,可以这样做账吗?
请问老师,代帐会计处理费用报销:先借 现金 贷 银行存款 ,发票来了 再借 各项费用 贷 现金 ,这样处理可以吗。
小规模不含税收入刚好30w,季度申报的时候不需要缴税吧老师
老师,现在需要我们小规模二级公司上交24年净利润15万元的25%为37500元给集团,怎么做账呀
老师,我们做青岛代理的,总经销给我们任务,比如卖100万件,送1万件,这种情况我们应该怎么核算?按新的收入准则
老师,新注册的公司,小规模纳税人,一个月没有办理税务开户,会不会罚款?
10月份只有三笔借入借出款项,无其它业务,账套启用日期为11月份可以吗
请问一下费用保养费做到哪个科目,二级科目做什么呢
老师,我们是一个耐磨材料厂,现在没有业务,,未分配利润是负数,现在要股权转让,需要出评估报告才能转让吗
12月的成本,因为没开票给我们,我们明年一月付款,能先暂估成本吗
老师,请问?企业8月份成立到今年12月份,处于开办期间,在装修,购入机器设备购入耗材。这些取得的专用发票,进项税额年底如何确认?
老师,个体户1-6月份是定期定额的,从7月份变成查账征收了,7月份开通了工资薪金,他有一个孩子子女教育可以扣除24000元吗,还是12000元
老师您好 这样的话现金的发生额是不是不对?正常借支走其他应收帐科目
他是提了现金的吗 提了现金的可以
老师 就是没有提现金 直接做了一笔提现这个动作 费用发生时冲现金
那不行 是你给他转账的吗 借其他应收款 贷银行 借管理费用 贷其他应收款