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我们公司用的一个平台,一年年费是7999,然后23年要涨价,公司就在12月提前续费了,正常应该到23年3月续费的,我在22年12月的分录是 借预付,贷银存。然后1月发票回来了,有进项税,正常我应该借销售费用;进项,贷预付的,但是这部分年费还没到使用的时候,我应该怎么做分录呀

2023-02-02 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-02 14:22

你好,没有使用的不用做,使用的时候你再按月分摊到费用。

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你好,没有使用的不用做,使用的时候你再按月分摊到费用。
2023-02-02
您好,这些分录对的,往来平了
2023-05-18
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
2024-05-15
企业利润分配为3倍利润贷,预付账款汇算清缴,纳税调减。
2024-06-27
借其他应收款保证金a800万, 其他应收款保证金b8万, 以前年度损益调整17333.33, 主营业务成本B9333.33, 预付账款34666.67 预付账款18666.67 贷其他应收款保证金816万。
2023-02-03
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