维修服务是生产经营活动,不能加计扣除

老师,我们是打印机租赁服务和信息技术服务,一般纳税人,是不是可以享受加计递减,我们一直符合现代服务比例50%的,那如果现在享受能把1-8月份的都补起来吗?
老师汽车维修服务属于生活性服务或其它现代服务吗?可以享受进项加计抵减10%或15%吗?但是我查了一堆资料之后,又觉得不属于。是修理修配的维修厂。我们的税是13%的。事故车维修。一般的普通维修老师汽车。
锅炉维修维护属于现代服务的研发和技术服务吗,开这个的票,能不能享受加计抵减,一般纳税人
老师你好,2023年增值税加计递减政策我想咨询下 开票明细显示1其他咨询服务.咨询服务费 2研发和技术服务.节能服务费 这两个属于现代服务吗
老师,我们是一般纳税人,22年全年没有收入,23年开票一笔,属于现代服务,能享受加计抵减吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
但是去年专管员让做
那就继续按专管员的意思做就是了哈