属于现代服务,能享受加计抵减
老师,请问下我们公司去年是小规模纳税人,但是开票的品目是现代服务行业的,今年4月份转为一般纳税人了,依旧还是现代服务行业,请问我们公司可以享受加计抵减政策吗
锅炉维修维护属于现代服务的研发和技术服务吗,开这个的票,能不能享受加计抵减,一般纳税人
老师,我们是一般纳税人,22年全年没有收入,23年开票一笔,属于现代服务,能享受加计抵减吗?
老师,我想咨询关于生活性服务与生产性服务加计抵减。 1.物业公司属于现代服务为主的生产性服务? 2.2022年6月成立属于小规模纳税人,2023年5月变更一般纳税人,去年的销售额全部为物业管理服务,现在是否可享受该优惠?
老师,请问我是现代服务业租赁服务,22年满足租金收入占总收入的50%,可以享受23年全年进项税额加计5%扣除,申报增值税时附表四一般项目加计抵减额已填入822元,但目前总的增值税是留抵状态。等后期有收入需要这个822抵减的时候是不是再手动填入附表二啊?
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
老师,我们的会计跟我讲,23年需要填22年的收入,但是22年我们没有收入,所以23年就不能享受,有这个规定吗?
没有这个规定,只要主业确实是现代服务,就可以