你好 借银行, 成本费用,贷其他应收款
李平出差回来,报销差旅费12,100元,超支100元用现金付讫,其中,飞机票是5210元。住宿费是3632.80元,增值税税额是217.92元。市内租车费是1240元,出差补助1800元。会计分录怎么写
老师,我司是小规模,在外面买回来商品100元,再卖给别人200元,别人给我开发票,我转款,我开发票,别人也给我转款,我要怎么做分录呢,
老师好,员工报销如果存在手续费,是怎么打款的,比如发票是100元,但是手续费5元,我是直接转95元给员工账户吗?
(1)员工报销差旅住宿费,发票是200.44元,但是员工报销单 只申请报销200,【借:差旅费200.44; 贷:其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理? 分录不平。 (2)差旅的住宿专票可抵扣吗?
老师请问,付给员工450元 但他开回来的发票是500 这样怎么做分录呢
我公司账上欠了一个员工100万,以前的账本没有了,但是有流水证明是没有这个员工打款进来过,但是现在账上一直挂着,这个要怎么处理?
老师,之前补录入的车辆原值忘记车辆购置税了,那台车处理了,那现在的做法是更正之前的分录还是重新补入原值呢
老师,有几家公司都是法人,可以都做发放工资不
公司是礼品公司,有卡册兑换服务,客户购买卡册付款后就要求开发票,但是目前还没有进项发票,那么应该怎么开票和做账比较好呢?
老师,我们是物业公司,收取业主的预存停车费,应如何开具发票?
法人转款到公司的投资款没有交印花税,能不能退回给他,他减资
公司营业执照是6月份下来的,但是5月份有工资,个税申报是6月所属期还是7月所属期?
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
是 借其他应收款 贷银行存款, 然后借:费用 贷:其他应收款 最后其他应收款有-1元余额,是这样吗
借款的。借款的对 。借款的对 差额一元还回来,就是我给你写的分录。
1元他不还了,怎么抹平呢
。那就转到营业外支出。
借营业外支出贷,其他应收款。