你好 借银行, 成本费用,贷其他应收款

李平出差回来,报销差旅费12,100元,超支100元用现金付讫,其中,飞机票是5210元。住宿费是3632.80元,增值税税额是217.92元。市内租车费是1240元,出差补助1800元。会计分录怎么写
老师好,员工报销如果存在手续费,是怎么打款的,比如发票是100元,但是手续费5元,我是直接转95元给员工账户吗?
(1)员工报销差旅住宿费,发票是200.44元,但是员工报销单 只申请报销200,【借:差旅费200.44; 贷:其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理? 分录不平。 (2)差旅的住宿专票可抵扣吗?
老师请问,付给员工450元 但他开回来的发票是500 这样怎么做分录呢
转给员工报销款100元,但是开费用发票回来是99元,还有1元未平,怎么写分录呢
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
我自己是工厂,有厂房实体制造业,我租出去部分给了客户,每个月供电公司给我开票,我会给我的客户来,因为我开的金额比供电公司高,我包含了一些铜线材的损耗,那我开票系统提示已经超额我收到的电费发票,我如何处理
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
是 借其他应收款 贷银行存款, 然后借:费用 贷:其他应收款 最后其他应收款有-1元余额,是这样吗
借款的。借款的对 。借款的对 差额一元还回来,就是我给你写的分录。
1元他不还了,怎么抹平呢
。那就转到营业外支出。
借营业外支出贷,其他应收款。