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转给员工报销款100元,但是开费用发票回来是99元,还有1元未平,怎么写分录呢

2023-02-02 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 15:36

你好 借银行, 成本费用,贷其他应收款 

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快账用户4209 追问 2023-02-02 15:44

是 借其他应收款 贷银行存款, 然后借:费用 贷:其他应收款 最后其他应收款有-1元余额,是这样吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:47

借款的。借款的对 。借款的对 差额一元还回来,就是我给你写的分录。

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快账用户4209 追问 2023-02-02 15:48

1元他不还了,怎么抹平呢

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:48

。那就转到营业外支出。

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:48

借营业外支出贷,其他应收款。

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相关问题讨论
你好 借银行, 成本费用,贷其他应收款 
2023-02-02
报销就按109元报销,然后咱们少付款的部分记到营业外收入就行了。
2023-08-30
你好,还是按照上面的来,你上面的已经包含了。
2023-04-13
按105转账五元计财务费用。
2022-06-27
你好,是什么原因导致二者的金额不一致呢 
2022-10-18
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