你好,是什么原因导致二者的金额不一致呢
请问老师:甲公司跟我们公司发生业务,6月甲公司应付给我们的应收账款为10000元,但他从中扣减了员工水电费1000元,是可以跟员工收回来的,那分录咋做呢
老师,你好,请问下公账户付给员工的报销,但是发票还没收到,怎么做分录呢
老师你好,我支付了一家公司呢,是4657,但是他开发票回来给我呢,是4020差了637块钱,那这个金蝶分录怎么做?
老师请问,付给员工450元 但他开回来的发票是500 这样怎么做分录呢
转给员工报销款100元,但是开费用发票回来是99元,还有1元未平,怎么写分录呢
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
餐厅的手撕发票
你好,那应当消费多少,开具多少金额的发票才是啊
就是我们消费了450元 但正好他们发票没有50的面额了 就拿了5张100的
你好 借:管理费用 450,贷:库存现金等科目 450
发票上多出的金额就不用管了吗
你好,是的,是这样的
就是发票金额可以比实际消费的多 但不能少 是吗
你好,是的,是这样的
好的 感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。