你好,当月确认了收入的可以。

老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,您好,请问现代服务行业-信息技术服务的公司,还没有收入,但是一直有成本支出,这个支出能当成生产流水线一样,先把成本支出放在生产成本,到时有收入时再结转至主营业务成本吗?
老师,您好,请问现代服务行业-信息技术服务的公司,还没有收入,但是一直有成本支出,这个支出能当成生产流水线一样,先把成本支出放在生产成本,到时有收入时再结转至主营业务成本吗?如果当期没有收入,生产成本就会列在资产负债表的存货,这样做对吗?
老师您好,我们购入1*信息技术服务*软件维护服务 2*现代服务*技术维护费 3*信息技术服务*商用密码应用安全性评估服务这三个需要交印花税吗?1和2这两个服务相当于是我们买服务请人给客户安装软件,第三个服务是我们有买进卖出,相当于服务代理
老师您好,我们买进技术服务到时需要再卖出技术服务,相当于服务代理,购入这项服务时能不能直接计入主营业务成本,不做在劳务成本
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
还没有确认收入
就只先购买了服务
那计入主营业务成本行吗
不可以 没收入不会有成本
之后会有收入的
以后再结转就是啦。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。