你好; 先走劳务成本 去; 有收入结转成本
老师你好请问我们技术人员的相关成本是先进劳务成本还是直接进主营业务成本,我们是技术服务企业
老师您好,我们买进技术服务到时需要再卖出技术服务,相当于服务代理,购入这项服务时能不能直接计入主营业务成本,不做在劳务成本
老师,我们为乙方项目付的技术服务费,可以直接计入主营业务成本吗?还是需要计入劳务成本?
老师,我们是测绘公司,属于技术服务类,想问一下我们在做项目的时候,项目的相关成本(主要是人员工资和餐费,住宿费)是直接放主营业务成本还是要设成工程施工来统计成本,还有收入我是直接入的主营业务收入核算
老师,我们是汽车行业,经营范围也有咨询服务这一项,我们主打的也是服务这一块收入,我们收到服务费的进项票,我们要不要通过劳务成本,然后再转主营业务成本这个科目?还是可以直接计入主营业务成本啊?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?