你好,同学 记账联作为记账凭证附件处理
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师请问我们取得的发票是第一联记账联,对方第二联发票联找不到了怎么弄?
老师你好,负数专用发票第二联和第三联丢失了,是不是也想正数发票一样可以复印第一联做为凭证,谢谢老师
请问老师,怎么捋发票正确,记账凭证,发票第一联,发票第二联
老师好,请问收到增值税普通发票的第二联和第三联,第三联要抽出来单独保管还是和第二联一起放在记账凭证后面
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
请问 暂估入库票回来后发现估高了 那么成本结转需要冲回成本 是同方向红字冲回吗 那么库存台账上怎么处理呢
老板从银行账户取出10000元作为备用金,这个要怎么记?
这道题的D选项,在明显微小错报临界值处已经提到组成部分注册会计师需要将组成部分财务信息中识别出的超过这个临界值的错报通报给集团项目组
金蝶旗舰版自制入库核算流程
老师,你有吉林省各项税率表吗
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平