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假如购进产品10万元,销项税是13000,后来卖给B公司20万元,销项税额是不是26000?再让26000-13000=13000,就是我应该交的税费对吗?

2023-02-02 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-02 20:29

再让26000-13000=13000,就是应该交的增值税

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再让26000-13000=13000,就是应该交的增值税
2023-02-02
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
您好,借:库存商品   100000   进项税  13000  贷:银行 113000 借:固定资产   100000   贷:库存商品   100000 借:其他业务成本-折旧   30000   贷:累计折旧   30000 借:固定资产清理 70000 累计折旧  30000 贷:固定资产  100000 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款  30000 贷:固定资产清理30000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额)  30000/1.13*-13% 借:资产处置损益 70000-30000/1.13 贷:固定资产清理70000-30000/1.13
2024-12-02
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-03
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