肯定的,钱不得给你们吗?

我们一个劳务项目,业主和A公司签的合同,A公司把劳务分包给我们劳务公司,现在付民工工资,劳务公司开票给A公司,业主那边直接转给了民工,做账是借应收账款-A公司,贷主要业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主要业务成本 贷 应收账款-A公司吗
老师好!老师,我公司购进A公司产品,同时我公司又销售产品给A公司,购进:借:库存商品—A产品60万 应交税费—增值税—进项税额10万 贷:应付款账款—A公司 70万 销售商品给A公司时 借:应收账款—A公司100万 贷:应交税费—增值税—销项税额10万 主营业务收入90万 最后还要做一张凭证: 借:应付账款—A公司70万 贷:应收账款—A公司100万 那A公司剩余的30万元应收款是否需要做账务处理呢?谢谢!
审计人员在对A公司实施实质性程序时,抽查到以下情况:(1)A公司确认对B公司一笔销售收入1000万元(不含税,增值税税率为17%),销售货物为A公司生产的半成品,成本900万元,A公司己开具增值税专用发票且己经收到货款:B公司对其购进的上达半成品进行加工后又以1100万元的价格(不含税,增值税税率为17%)销售给A公司,B公司己开具增值税专用发票且己经收到货款,A公司己作存货购进处理。(2)应收账款中应收F公司账款期末余额在贷方,金额为50万元:应付账款中应付G公司账款期末余额在借方,金额为10万元。(3))A公司固定资产全年共计提折日105.5万元。审计人员经过测算得出应计提折旧金额为103.8万元(假定各项目层次重要性水平均为10万元)。[要求]以上事项是否属于审计差异?如果属于,分类别进行审计差异调整,编制调整分录
老师,A公司收B公司70万,A给B开了6%专票。然后A把这笔钱扣除税率差额支付给了C。C给A开的3%专票。 A公司账务处理 1:收到70万 借:银行存款 70万 贷:收入 70万/1.06 销项税 70万/1.06×0.06 2、支付给c公司 借: 其他应付——供应商往来 70万/1.06×1.03 贷:银行存款 70万/1.06×1.03 3、收到发票,不入成本吗?该怎么做账呢
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
谢谢老师!30万元就不用做账务处理了对吗?
用,收到钱冲销应收账款
哦,借:应收账款—A公司30万 贷:应收账款—A公司30万对吗?谢谢!
借银行存款 贷应收账款a